随州市城市管理执法督察大队2021年部门预算 发布日期:2021-03-02 09:50 信息来源:随州市城市管理执法委员会 编辑:随州市城市管理执法委员会 审核: 城管执法委 字号:[ ]

目   录

第一部分随州市城市管理执法督察大队(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   随州市城市管理执法督察大队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021三公经费预算情况说明

第三部分 随州市城市管理执法督察大队2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分   随州市城市管理执法督察大队2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分   随州市城市管理执法督察大队概况

一、部门主要职责

1、负责配合市城管办做好各县、市、区、各相关部门和城区办事处、社区城市管理有关检查、考核、评比工作;

2、负责研究制定全市城市管理检查考评方案、办法及实施细则,经批准后组织实施;

3、负责研究制定本系统城市管理督察考评办法,并组织实施;

4、负责全局城管执法情况、队容风纪、行政效能的督查考核;

5、负责落实城市管理重点、热点、难点问题的督办工作;

6、负责高铁南站综合管理和综合执法工作。

二、部门基本情况

随州市城市管理执法督察大队属于市城管综合执法局二级单位,事业人员编制13人。内设机构4个,分别是:综合科、督察科、考评科、火车站广场管理处。实有人员46人,其中,在职正式工13人,退休人员33人。

第二部分   随州市城市管理执法督察大队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额286.32万元,其中,财政拨款(补助)176.58万元,政府性基金财政拨款0万元,其他收入81.36万元,上年结转28.38万元。2021年收入预算总额比上年减少19.23万元,同比降低6.72%,主要是其他收入比上年减少。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额286.32万元,比上年减少19.23万元,同比降低6.72%,主要是取消了项目支出31.45万元。

2021年支出预算总额286.32万元,其中,社会保障和就业38.46万元,医疗卫生8.38万元,城乡社区事务225.61万元,住房保障支出13.87万元。

2021年支出预算总额286.32万元,其中,人员支出344.16万元,公用支出42.16万元,项目支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出总额176.58万元,比上年增加84.03万元,同比增加47.59%。原因是增加了奖励性工资和退休人员医疗保险费预算。

(四)政府性基金情况

2021年政府性基金预算总额0万元.

(五)国有资本经营预算情况

无,随州市城市管理执法督察大队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年公用经费预算42.16万元,其中,办公费6万元,印刷费1万元,水费1万元,电费1万元,邮电费1万元,物业管理费1万元,差旅费1万元,维修费2万元,租赁费2万元,会议费1万元,培训费2万元,公务接待费0.86万元,劳务费4万元,工会费3.6万元,公务车运行维护费12.11万元,其他商品和服务性支出2.59万元。

2021年公用经费预算42.16万元,比上年增加8.96万元,同比增加27%。主要原因是根据《随财函【2020168号》文件精神,并结合本部门业务工作需要,编制2021年度公用经费预算。

(七)政府采购情况

2021年政府采购公共财政拨款预算11.62万元,其中:政府采购服务预算11.62万元,比上年增加6.82万元,同比增加58.7%。主要是本年增加车辆油料和车辆维修的政府采购预算。

(八)国有资产占用情况

本部门2021年初资产总额56.67万元,其中流动资产28.89万元,同比减少7.69万元,占比减少26.6%,减少原因是本年财政应返还额度减少7.7万元 。固定资产23.45万元,同比减少0.28万元,占比减少1.2%,减少原因是正常的固定资产折旧。

二、2021三公经费预算情况说明

2021年随州市城市管理执法督察大队三公经费年初预算安排12.97万元,比上年增加2.05万元,原因是本年度增加1辆执法车预算。

其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平。

公务接待费0.86万元,比上年增加0.14万元。

公务用车运行维护费12.11万元,比上年增加1.91万元,原因是本年度增加1辆执法车预算。

公务用车购置费0万元,与上年持平。

 
第三部分  随州市城市管理执法督察大队2021年部门预算表
部门公开表1  
收支预算总表
填报单位:随州市城市管理执法督察大队单位:万元
收      入  
项目预算数项目(按功能分类)预算数
一、财政拨款176.58一般公共服务 
 (一)公共预算财政拨款(补助)176.58外交 
    经费拨款(补助)176.58国防 
    纳入预算管理的非税收入 公共安全 
    上级专项转移支付 教育    
    上年专项转移支付本年安排 科学技术  
 (二)政府性基金收入 文化旅游体育与传媒支出 
二、事业收入 社会保障和就业 38.46
三、其他收入81.36社会保险基金支出 
四、纳入专户管理的非税收入 医疗卫生8.38
  环境保护 
  城乡社区事务225.61
  农林水事务 
  交通运输 
  援助其他地区支出 
  自然资源海洋气象等支出 
  住房保障支出13.87
  粮食安全物资储备事务 
  国有资本经营支出 
  债务付息支出 
  债务发行费用支出 
    
本年收入合计257.94本年支出合计286.32
  对附属单位补助支出 
五、上年结转28.38事业单位经营支出 
 (一)财政拨款结转 上缴上级支出 
 (二)其他结转28.38结转下年 
     收  入  总  计286.32     支  出  总  计286.32


部门公开表2           
收入预算总表
填报单位:随州市城市管理执法督察大队       单位:万元
合  计财政拨款(补助)    政府性基金财政拨款纳入专户管理的非税收入事业单位经营收入其他收入上年结转
小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入安排的拨款上级专项转移支付上年专项转移支付本年安排小计上年财政拨款结转其他结转
286.32176.58176.58      81.3628.38 28.38

 
 

部门公开表3        
支出预算总表
填报单位:随州市城市管理执法督察大队     单位:万元
支出功能分类合  计基本支出项目支出事业单位
   经营支出
对附属单位
   补助支出
上缴上
   级支出
科功能科目编码功能科目名称小计人员支出公用支出
 合计286.32286.32244.1642.16    
208社会保障和就业支出38.4638.4638.46     
20805  行政事业单位养老支出38.4638.4638.46     
2080502    事业单位离退休15.8715.8715.87     
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出15.8615.8615.86     
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出6.736.736.73     
210卫生健康支出8.388.388.38     
21011  行政事业单位医疗8.388.388.38     
2101102    事业单位医疗8.388.388.38     
212城乡社区支出225.61225.61183.4542.16    
21201  城乡社区管理事务225.61225.61183.4542.16    
2120104    城管执法225.61225.61183.4542.16    
221住房保障支出13.8713.8713.87     
22102  住房改革支出13.8713.8713.87     
2210201    住房公积金11.4811.4811.48     
2210202    提租补贴2.392.392.39     

 

部门公开表4     
财政拨款收支预算总表
填报单位:随州市城市管理执法督察大队  单位:万元
收      入支出   
项目预算数项目(按功能分类)合计一般公共预算政府性基金
一、财政拨款176.58一般公共服务   
 (一)一般公共预算财政拨款176.58外交   
    经费拨款(补助)176.58国防   
    纳入预算管理的非税收入 公共安全   
  教育      
 (二)政府性基金收入 科学技术    
 (三)上级专项转移支付 文化旅游体育与传媒支出   
二、财政拨款结转 社会保障和就业 31.7331.73 
  社会保险基金支出   
  医疗卫生6.706.70 
  环境保护   
  城乡社区事务124.28124.28 
  农林水事务   
  交通运输   
  资源勘探信息等事务   
  商业服务业等事务   
  金融支出   
  援助其他地区支出   
  自然资源海洋气象等支出   
  住房保障支出13.8713.87 
  粮食安全物资储备事务   
  国有资本经营支出   
  债务付息支出   
  债务发行费用支出   
      
本年收入合计176.58本年支出合计176.58176.58 
  对附属单位补助支出   
  事业单位经营支出   
  上缴上级支出   
  结转下年   
收  入  总  计176.58支  出  总  计176.58176.58 

 
 
 
 
 

部门公开表5   
一般公共预算支出表
填报单位:随州市城市管理执法督察大队  单位:万元
支出功能分类 预算数  
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
 合计176.58176.58 
208社会保障和就业支出31.7331.73 
20805  行政事业单位养老支出31.7331.73 
2080502    事业单位离退休15.8715.87 
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出15.8615.86 
210卫生健康支出6.706.70 
21011  行政事业单位医疗6.706.70 
2101102    事业单位医疗6.706.70 
212城乡社区支出124.28124.28 
21201  城乡社区管理事务124.28124.28 
2120104    城管执法124.28124.28 
221住房保障支出13.8713.87 
22102  住房改革支出13.8713.87 
2210201    住房公积金11.4811.48 
2210202    提租补贴2.392.39 
部门公开表6   
一般公共预算基本支出表
填报单位:随州市城市管理执法督察大队  单位:万元
支出功能分类 预算数  
科目编码科目名称合计人员支出公用支出
 合计176.58163.5813.00
208社会保障和就业支出31.7331.73 
20805  行政事业单位养老支出31.7331.73 
2080502    事业单位离退休15.8715.87 
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出15.8615.86 
210卫生健康支出6.706.70 
21011  行政事业单位医疗6.706.70 
2101102    事业单位医疗6.706.70 
212城乡社区支出124.28111.2813.00
21201  城乡社区管理事务124.28111.2813.00
2120104    城管执法124.28111.2813.00
221住房保障支出13.8713.87 
22102  住房改革支出13.8713.87 
2210201    住房公积金11.4811.48 
2210202    提租补贴2.392.39 
      

 

部门公开表6     
一般公共预算基本支出表  
填报单位:随州市城市管理执法督察大队  单位:万元  
支出经济分类 预算数    
科目编码科目名称合计人员支出公用支出  
 合计176.58163.5813.00  
301工资福利支出147.71147.71   
30101  基本工资49.5349.53   
30102  津贴补贴9.489.48   
30103  奖金(13个月)29.5029.50   
30107  绩效工资25.1625.16   
30108  机关事业单位基本养老保险缴费15.8615.86   
30112  其他社会保障缴费6.706.70   
30113  住房公积金11.4811.48   
302商品和服务支出13.00 13.00  
30201  办公费0.03 0.03  
30217  公务接待费0.86 0.86  
30231  公务用车运行维护费12.11 12.11  
303对个人和家庭的补助15.8715.87   
30302  退休费15.8715.87   
部门公开表7      
三公经费预算表 
填报单位:随州市城市管理执法督察大队     
三公总计公务接待费因公出国(境)费公务用车 
 
 
合计运行维护费购置费 
12.970.86 12.1112.11  
           

 
 
 
 

部门公开表8       
政府性基金预算表
填报单位:随州市城市管理执法督察大队     单位:万元
支出功能分类 合计基本支出项目支出
科目编码科目名称小计人员支出日常公用支出小计延续性项目新增性项目
         
 
    
   预算09表
 
随州市城市管理执法督察大队2021年财政专项支出预算表 
表九单位:万元 
项目预算数 
   
           

 
 

政府采购预算表
        单位:万元
科目编码科目名称项目名称主要采购品目数量计量单位资金来源  
总计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
  合计 17 11.6211.62 
307016 随州市城市管理执法督察大队 17 11.6211.62 
  2120104城管执法  商品和服务支出鼓粉盒1   
  2120104城管执法  商品和服务支出车辆加油服务17.127.12 
  2120104城管执法  商品和服务支出车辆维修和保养服务14.504.50 
  2120104城管执法  商品和服务支出木制台、桌类2   
  2120104城管执法  商品和服务支出记账服务1   
  2120104城管执法  商品和服务支出其他租赁服务1   
  2120104城管执法  商品和服务支出复印纸1   
  2120104城管执法  商品和服务支出多功能一体机2   
  2120104城管执法  商品和服务支出计算机设备2   
  2120104城管执法  商品和服务支出基础电信服务1   
  2120104城管执法  商品和服务支出广告服务1   
  2120104城管执法  商品和服务支出制冷空调设备2   
  2120104城管执法  商品和服务支出房屋修缮1   

 
第四部分  预算绩效情况
一、部门整体支出绩效目标编制情况

 
   部门整体支出绩效目标申报表
                                          单位:万元
部门(单位) 名称随州市城市管理执法督察大队
填报人刘小艳联系电话0722-3323933
部门总体资金情况总体资金情况当年金额占比近两年收支金额
 2020  2019 
收入构成财政拨款176.5861.67%261.5593.08
其他资金109.7438.33%56.23139.05
合计286.32100%317.78232.13
支出构成基本支出286.32100.00%310.62251.85
项目支出0 14.840
合计286.32100%325.46251.85
部门职能概述1、负责配合市城管办做好各县、市、区、各相关部门和城区办事处、社区城市管理有关检查、考核、评比工作;
   2、负责研究制定全市城市管理检查考评方案、办法及实施细则,经批准后组织实施;
   3、负责研究制定本系统城市管理督察考评办法,并组织实施;
   4、负责全局城管执法情况、队容风纪、行政效能的督查考核;
   5、负责落实城市管理重点、热点、难点问题的督办工作;
   6、负责火车站广场综合管理和综合执法工作。
年度工作任务1、督查环境卫生,全面治脏洁净城市;
   2、督查市容市貌,治理杂乱规范秩序;
   3、督查违法建设,严肃查违管控到位;
   4、加强宣传,营造良好的整治氛围;
   5、消杀清理,营造安全的公共环境;
   6、合理引导,有效治理城区交通乱象;                                        7、严督细查,织密疫情防控监督网。
项目支出情况项目名称项目类型项目总预算项目本年度预算项目主要支出方向和用途
      
整体绩效总目标长期目标(截止2023 年)2021年度目标
  目标1:市容市貌督察管理
     目标2:规划督察管理
    
  目标1:市容市貌督察管理
     目标2:规划督察管理
    
长期目标1:市容市貌督察管理
长期绩效指标(40分)一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标 数量 指标督察范围城区主干道及背街小巷城区主干道及背街小巷按比例计分,达到100%计8分。
 质量 指标取缔出门出窗占道经营100%100%按比例计分,达到100%计6分。
 质量 指标取缔破损广告牌100%100%按比例计分,达到100%计6分,90%计4分,80%计2分。
 质量 指标道路绿化整洁率98%98%按比例计分,达到98%计6分。
 质量 指标人员着装到岗率100%100%按比例计分,达到100%计6分。
效益指标社会效益指标市民对城区市容市貌满意度基本满意基本满意基本满意计8分,不满意计0分。
长期目标2:规划督察管理
  长期绩效指标(40分)一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标数量 指标督察面积380平方公里380平方公里按比例计分,达到100%计15分。
质量 指标违规建筑发现率100%100%按比例计分,达到100%计15分。
效益指标社会效益指标市民对发现城区违建满意度基本满意基本满意满意计10分,基本满意计8分,一般计6分,差计0分
年度目标1:道路清扫     
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
 2019  2020
产出指标 数量 指标督察范围城区主干道及背街小巷城区主干道及背街小巷城区主干道及背街小巷按比例计分,达到100%计8分。
 质量 指标取缔出门出窗占道经营100%100%100%按比例计分,达到100%计6分。
 质量 指标取缔破损广告牌100%100%100%按比例计分,达到100%计6分,90%计4分,80%计2分。
 质量 指标道路绿化整洁率98%98%98%按比例计分,达到98%计6分。
 质量 指标人员着装到岗率100%100%100%按比例计分,达到100%计6分。
效益指标社会效益指标市民对城区市容市貌满意度基本满意基本满意基本满意基本满意计8分,不满意计0分。
年度目标2:规划督察管理    
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
 2019  2020
产出指标数量 指标督察面积380平方公里380平方公里380平方公里按比例计分,达到100%计15分。
质量 指标违规建筑发现率100%100%100%按比例计分,达到100%计15分。
效益指标社会效益指标市民对发现城区违建满意度基本满意基本满意基本满意满意计10分,基本满意计8分,一般计6分,差计0分
备注:1.“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从   年至   年);③一次性项目。
      2.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
      3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。
      4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
      5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

二、重点项目绩效目标编制情况

本年度没有重点项目支出。

第五部分名词解释

、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

三、机关事业单位医疗(2080505项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

五、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

八、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


附件:    

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