目 录
第一部分 随州市城市管理执法督察大队(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市城市管理执法督察大队2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市城市管理执法督察大队2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市城市管理执法督察大队2021年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 随州市城市管理执法督察大队概况
一、部门主要职责
1、负责配合市城管办做好各县、市、区、各相关部门和城区办事处、社区城市管理有关检查、考核、评比工作;
2、负责研究制定全市城市管理检查考评方案、办法及实施细则,经批准后组织实施;
3、负责研究制定本系统城市管理督察考评办法,并组织实施;
4、负责全局城管执法情况、队容风纪、行政效能的督查考核;
5、负责落实城市管理重点、热点、难点问题的督办工作;
6、负责高铁南站综合管理和综合执法工作。
二、部门基本情况
随州市城市管理执法督察大队属于市城管综合执法局二级单位,事业人员编制13人。内设机构4个,分别是:综合科、督察科、考评科、火车站广场管理处。实有人员46人,其中,在职正式工13人,退休人员33人。
第二部分 随州市城市管理执法督察大队2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年收入预算总额286.32万元,其中,财政拨款(补助)176.58万元,政府性基金财政拨款0万元,其他收入81.36万元,上年结转28.38万元。2021年收入预算总额比上年减少19.23万元,同比降低6.72%,主要是其他收入比上年减少。
(二)支出预算情况
2021年支出预算总额286.32万元,比上年减少19.23万元,同比降低6.72%,主要是取消了项目支出31.45万元。
2021年支出预算总额286.32万元,其中,社会保障和就业38.46万元,医疗卫生8.38万元,城乡社区事务225.61万元,住房保障支出13.87万元。
2021年支出预算总额286.32万元,其中,人员支出344.16万元,公用支出42.16万元,项目支出0万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出总额176.58万元,比上年增加84.03万元,同比增加47.59%。原因是增加了奖励性工资和退休人员医疗保险费预算。
(四)政府性基金情况
2021年政府性基金预算总额0万元.
(五)国有资本经营预算情况
无,随州市城市管理执法督察大队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年公用经费预算42.16万元,其中,办公费6万元,印刷费1万元,水费1万元,电费1万元,邮电费1万元,物业管理费1万元,差旅费1万元,维修费2万元,租赁费2万元,会议费1万元,培训费2万元,公务接待费0.86万元,劳务费4万元,工会费3.6万元,公务车运行维护费12.11万元,其他商品和服务性支出2.59万元。
2021年公用经费预算42.16万元,比上年增加8.96万元,同比增加27%。主要原因是根据《随财函【2020】168号》文件精神,并结合本部门业务工作需要,编制2021年度公用经费预算。
(七)政府采购情况
2021年政府采购公共财政拨款预算11.62万元,其中:政府采购服务预算11.62万元,比上年增加6.82万元,同比增加58.7%。主要是本年增加车辆油料和车辆维修的政府采购预算。
(八)国有资产占用情况
本部门2021年初资产总额56.67万元,其中流动资产28.89万元,同比减少7.69万元,占比减少26.6%,减少原因是本年财政应返还额度减少7.7万元 。固定资产23.45万元,同比减少0.28万元,占比减少1.2%,减少原因是正常的固定资产折旧。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年随州市城市管理执法督察大队“三公”经费年初预算安排12.97万元,比上年增加2.05万元,原因是本年度增加1辆执法车预算。
其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平。
公务接待费0.86万元,比上年增加0.14万元。
公务用车运行维护费12.11万元,比上年增加1.91万元,原因是本年度增加1辆执法车预算。
公务用车购置费0万元,与上年持平。
部门公开表1 | |||
收支预算总表 | |||
填报单位:随州市城市管理执法督察大队 | 单位:万元 | ||
收 入 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 176.58 | 一般公共服务 | |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 176.58 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 176.58 | 国防 | |
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||
上级专项转移支付 | 教育 | ||
上年专项转移支付本年安排 | 科学技术 | ||
(二)政府性基金收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
二、事业收入 | 社会保障和就业 | 38.46 | |
三、其他收入 | 81.36 | 社会保险基金支出 | |
四、纳入专户管理的非税收入 | 医疗卫生 | 8.38 | |
环境保护 | |||
城乡社区事务 | 225.61 | ||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 13.87 | ||
粮食安全物资储备事务 | |||
国有资本经营支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 257.94 | 本年支出合计 | 286.32 |
对附属单位补助支出 | |||
五、上年结转 | 28.38 | 事业单位经营支出 | |
(一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | ||
(二)其他结转 | 28.38 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 286.32 | 支 出 总 计 | 286.32 |
部门公开表2 | ||||||||||||
收入预算总表 | ||||||||||||
填报单位:随州市城市管理执法督察大队 | 单位:万元 | |||||||||||
合 计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 上年专项转移支付本年安排 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
286.32 | 176.58 | 176.58 | 81.36 | 28.38 | 28.38 |
部门公开表3 | |||||||||
支出预算总表 | |||||||||
填报单位:随州市城市管理执法督察大队 | 单位:万元 | ||||||||
支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | |||
科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||
合计 | 286.32 | 286.32 | 244.16 | 42.16 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 225.61 | 225.61 | 183.45 | 42.16 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 225.61 | 225.61 | 183.45 | 42.16 | ||||
2120104 | 城管执法 | 225.61 | 225.61 | 183.45 | 42.16 | ||||
221 | 住房保障支出 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
部门公开表4 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
填报单位:随州市城市管理执法督察大队 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
一、财政拨款 | 176.58 | 一般公共服务 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 176.58 | 外交 | |||
经费拨款(补助) | 176.58 | 国防 | |||
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||||
教育 | |||||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||||
(三)上级专项转移支付 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | 31.73 | 31.73 | ||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生 | 6.70 | 6.70 | |||
环境保护 | |||||
城乡社区事务 | 124.28 | 124.28 | |||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 13.87 | 13.87 | |||
粮食安全物资储备事务 | |||||
国有资本经营支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 176.58 | 本年支出合计 | 176.58 | 176.58 | |
对附属单位补助支出 | |||||
事业单位经营支出 | |||||
上缴上级支出 | |||||
结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 176.58 | 支 出 总 计 | 176.58 | 176.58 |
部门公开表5 | |||||
一般公共预算支出表 | |||||
填报单位:随州市城市管理执法督察大队 | 单位:万元 | ||||
支出功能分类 | 预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 176.58 | 176.58 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.73 | 31.73 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.73 | 31.73 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.87 | 15.87 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.86 | 15.86 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.70 | 6.70 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.70 | 6.70 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.70 | 6.70 | ||
212 | 城乡社区支出 | 124.28 | 124.28 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 124.28 | 124.28 | ||
2120104 | 城管执法 | 124.28 | 124.28 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.87 | 13.87 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.87 | 13.87 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | ||
2210202 | 提租补贴 | 2.39 | 2.39 | ||
部门公开表6 | |||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
填报单位:随州市城市管理执法督察大队 | 单位:万元 | ||||
支出功能分类 | 预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 | |
合计 | 176.58 | 163.58 | 13.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.73 | 31.73 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.73 | 31.73 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.87 | 15.87 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.86 | 15.86 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.70 | 6.70 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.70 | 6.70 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.70 | 6.70 | ||
212 | 城乡社区支出 | 124.28 | 111.28 | 13.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 124.28 | 111.28 | 13.00 | |
2120104 | 城管执法 | 124.28 | 111.28 | 13.00 | |
221 | 住房保障支出 | 13.87 | 13.87 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.87 | 13.87 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | ||
2210202 | 提租补贴 | 2.39 | 2.39 | ||
部门公开表6 | ||||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||||
填报单位:随州市城市管理执法督察大队 | 单位:万元 | |||||||||
支出经济分类 | 预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||||
合计 | 176.58 | 163.58 | 13.00 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 147.71 | 147.71 | |||||||
30101 | 基本工资 | 49.53 | 49.53 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 9.48 | 9.48 | |||||||
30103 | 奖金(13个月) | 29.50 | 29.50 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 25.16 | 25.16 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.86 | 15.86 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.70 | 6.70 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 13.00 | 13.00 | |||||||
30201 | 办公费 | 0.03 | 0.03 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.86 | 0.86 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.11 | 12.11 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.87 | 15.87 | |||||||
30302 | 退休费 | 15.87 | 15.87 | |||||||
部门公开表7 | ||||||||||
三公经费预算表 | ||||||||||
填报单位:随州市城市管理执法督察大队 | ||||||||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | |||||||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | ||||||||
12.97 | 0.86 | 12.11 | 12.11 | |||||||
部门公开表8 | ||||||||||
政府性基金预算表 | ||||||||||
填报单位:随州市城市管理执法督察大队 | 单位:万元 | |||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |||
预算09表 | ||||||||||
随州市城市管理执法督察大队2021年财政专项支出预算表 | ||||||||||
表九 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 预算数 | |||||||||
政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | ||
总计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
合计 | 17 | 11.62 | 11.62 | |||||
307016 | 随州市城市管理执法督察大队 | 17 | 11.62 | 11.62 | ||||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 鼓粉盒 | 1 | 年 | |||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 车辆加油服务 | 1 | 年 | 7.12 | 7.12 | |
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 年 | 4.50 | 4.50 | |
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 木制台、桌类 | 2 | 套 | |||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 记账服务 | 1 | 年 | |||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 其他租赁服务 | 1 | 年 | |||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 复印纸 | 1 | 年 | |||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 多功能一体机 | 2 | 台 | |||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 计算机设备 | 2 | 台 | |||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 基础电信服务 | 1 | 年 | |||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 广告服务 | 1 | 年 | |||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 制冷空调设备 | 2 | 台 | |||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 房屋修缮 | 1 | 年 |
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体支出绩效目标编制情况
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
部门(单位) 名称 | 随州市城市管理执法督察大队 | ||||||
填报人 | 刘小艳 | 联系电话 | 0722-3323933 | ||||
部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2020 年 | 2019 年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 176.58 | 61.67% | 261.55 | 93.08 | ||
其他资金 | 109.74 | 38.33% | 56.23 | 139.05 | |||
合计 | 286.32 | 100% | 317.78 | 232.13 | |||
支出构成 | 基本支出 | 286.32 | 100.00% | 310.62 | 251.85 | ||
项目支出 | 0 | 14.84 | 0 | ||||
合计 | 286.32 | 100% | 325.46 | 251.85 | |||
部门职能概述 | 1、负责配合市城管办做好各县、市、区、各相关部门和城区办事处、社区城市管理有关检查、考核、评比工作; 2、负责研究制定全市城市管理检查考评方案、办法及实施细则,经批准后组织实施; 3、负责研究制定本系统城市管理督察考评办法,并组织实施; 4、负责全局城管执法情况、队容风纪、行政效能的督查考核; 5、负责落实城市管理重点、热点、难点问题的督办工作; 6、负责火车站广场综合管理和综合执法工作。 | ||||||
年度工作任务 | 1、督查环境卫生,全面治脏洁净城市; 2、督查市容市貌,治理杂乱规范秩序; 3、督查违法建设,严肃查违管控到位; 4、加强宣传,营造良好的整治氛围; 5、消杀清理,营造安全的公共环境; 6、合理引导,有效治理城区交通乱象; 7、严督细查,织密疫情防控监督网。 | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
整体绩效总目标 | 长期目标(截止2023 年) | 2021年度目标 | |||||
目标1:市容市貌督察管理 目标2:规划督察管理 | 目标1:市容市貌督察管理 目标2:规划督察管理 | ||||||
长期目标1: | 市容市貌督察管理 | ||||||
长期绩效指标(40分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量 指标 | 督察范围 | 城区主干道及背街小巷 | 城区主干道及背街小巷 | 按比例计分,达到100%计8分。 | ||
质量 指标 | 取缔出门出窗占道经营 | 100% | 100% | 按比例计分,达到100%计6分。 | |||
质量 指标 | 取缔破损广告牌 | 100% | 100% | 按比例计分,达到100%计6分,90%计4分,80%计2分。 | |||
质量 指标 | 道路绿化整洁率 | 98% | 98% | 按比例计分,达到98%计6分。 | |||
质量 指标 | 人员着装到岗率 | 100% | 100% | 按比例计分,达到100%计6分。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民对城区市容市貌满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 基本满意计8分,不满意计0分。 | ||
长期目标2: | 规划督察管理 | ||||||
长期绩效指标(40分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量 指标 | 督察面积 | 380平方公里 | 380平方公里 | 按比例计分,达到100%计15分。 | ||
质量 指标 | 违规建筑发现率 | 100% | 100% | 按比例计分,达到100%计15分。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民对发现城区违建满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 满意计10分,基本满意计8分,一般计6分,差计0分 | ||
年度目标1: | 道路清扫 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2019 年 | 2020年 | ||||||
产出指标 | 数量 指标 | 督察范围 | 城区主干道及背街小巷 | 城区主干道及背街小巷 | 城区主干道及背街小巷 | 按比例计分,达到100%计8分。 | |
质量 指标 | 取缔出门出窗占道经营 | 100% | 100% | 100% | 按比例计分,达到100%计6分。 | ||
质量 指标 | 取缔破损广告牌 | 100% | 100% | 100% | 按比例计分,达到100%计6分,90%计4分,80%计2分。 | ||
质量 指标 | 道路绿化整洁率 | 98% | 98% | 98% | 按比例计分,达到98%计6分。 | ||
质量 指标 | 人员着装到岗率 | 100% | 100% | 100% | 按比例计分,达到100%计6分。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民对城区市容市貌满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 基本满意 | 基本满意计8分,不满意计0分。 | |
年度目标2: | 规划督察管理 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2019 年 | 2020年 | ||||||
产出指标 | 数量 指标 | 督察面积 | 380平方公里 | 380平方公里 | 380平方公里 | 按比例计分,达到100%计15分。 | |
质量 指标 | 违规建筑发现率 | 100% | 100% | 100% | 按比例计分,达到100%计15分。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民对发现城区违建满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 基本满意 | 满意计10分,基本满意计8分,一般计6分,差计0分 | |
备注:1.“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从 年至 年);③一次性项目。 2.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。 |
二、重点项目绩效目标编制情况
本年度没有重点项目支出。
第五部分 名词解释
一、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。
三、机关事业单位医疗(2080505项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受退休人员的医疗经费。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
五、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
八、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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