目 录
第一部分 随州市城管执法局督察大队(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市城管执法局督察大队2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分随州市城管执法局督察大队2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市城管执法局督察大队2020年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 随州市城管执法局督察大队概况
一、部门主要职责
1、负责配合市城管办做好各县、市、区、各相关部门和城区办事处、社区城市管理有关检查、考核、评比工作;
2、负责研究制定全市城市管理检查考评方案、办法及实施细则,经批准后组织实施;
3、负责研究制定本系统城市管理督察考评办法,并组织实施;
4、负责全局城管执法情况、队容风纪、行政效能的督查考核;
5、负责落实城市管理重点、热点、难点问题的督办工作;
6、负责火车站广场综合管理和综合执法工作。
二、部门基本情况
市城管执法局督察大队属于市城管综合执法局二级单位,事业人员编制10人。内设机构4个,分别是:综合科、督察科、考评科、火车站广场管理处。实有人员20人,其中,在职正式工16人,管理员4人。
第二部分 随州市城管执法局督察大队2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年收入预算总额305.55万元,其中,财政拨款(补助)92.55万元,政府性基金财政拨款0万元,其他收入178.83万元,上年结转34.17万元。2020年收入预算总额比上年增加163.22万元,同比增长114.68%,主要是其他收入比上年增加178.83万元。
(二)支出预算情况
2020年支出预算总额305.55万元,比上年增加163.22万元,同比增长114.68%。主要是管理人员工资支出增加160万元。
2020年支出预算总额305.55万元,其中,社会保障和就业17.22万元,医疗卫生4.96万元,城乡社区事务270.85万元,住房保障支出12.52万元。
2020年支出预算总额305.55万元,其中,人员支出240.9万元,公用支出33.2万元,项目支出31.45万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年财政拨款支出总额92.55万元,比上年增加3.16万元,同比增加3.54%。原因是职工工资晋级。
(四)政府性基金情况
2020年政府性基金预算总额0万元.
(五)国有资本经营预算情况
无,随州市城管执法局督察大队2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2020年公用经费预算33.2万元,其中,办公费3万元,印刷费1万元,水费1万元,电费2万元,邮电费1.5万元,物业管理费1万元,差旅费1万元,维修费1万元,会议费1万元,培训费2万元,公务接待费0.72万元,工会费4.8万元,公务车运行维护费10.2万元,其他商品和服务性支出2.98万元。
2020年公用经费预算33.2万元,比上年减少3.21万元,同比降低8.82%,主要原因是根据《随财函【2019】142号》文件精神,贯彻落实过紧日子的要求,我单位2020年公用经费预算压减8.82%。
(七)政府采购情况
2020年政府采购公共财政拨款预算4.28万元,其中:政府采购货物预算4.28万元。比上年减少7.7万元,同比降低64.27 %。
(八)国有资产占用情况
本部门2020年初资产总额60.31万元,其中流动资产36.58万元,同比减少19.72万元,占比减少35.34%,减少原因是本年财政应返还额度减少19.72万元 。固定资产57.9万元,同比增加17.63万元,占比增加43.78%,增加原因是2019年购买2台执法车辆。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年随州市城管执法局督察大队“三公”经费年初预算安排5万元,与上年持平。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平。
公务接待费0.72万元,比上年增加0.02万元。
公务用车运行维护费4.28万元,比上年减少0.02万元。
公务用车购置费0万元,与上年持平。
第三部分 市城管执法局督察大队2020年部门预算表
第四部分 预算绩效情况
部门整体绩效目标编制情况
重点项目绩效目标编制情况
本年度没有重点项目支出。
第五部分 名词解释
一、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。
三、机关事业单位医疗(2080505项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受退休人员的医疗经费。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
五、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
八、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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