部门公开表1 | |||
收支预算总表 | |||
填报单位:随州市城市管理综合执法局分局 | 单位:万元 | ||
收 入 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 1,478.59 | 一般公共服务 | |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 1,478.59 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 1,280.59 | 国防 | |
纳入预算管理的非税收入 | 198.00 | 公共安全 | |
上级专项转移支付 | 教育 | ||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||
二、事业收入 | 文化体育与传媒 | ||
三、其他收入 | 1,233.74 | 社会保障和就业 | 481.08 |
四、纳入专户管理的非税收入 | 社会保险基金支出 | ||
医疗卫生 | 86.52 | ||
环境保护 | |||
城乡社区事务 | 2,031.19 | ||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等事务 | |||
住房保障支出 | 176.97 | ||
粮食安全物资储备事务 | |||
国有资本经营支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 2,712.33 | 本年支出合计 | 2,775.76 |
对附属单位补助支出 | |||
五、上年结转 | 63.43 | 事业单位经营支出 | |
(一)财政拨款结转 | 63.43 | 上缴上级支出 | |
(二)其他结转 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 2,775.76 | 支 出 总 计 | 2,775.76 |
部门公开表2 | |||||||||||
收入预算总表 | |||||||||||
填报单位:随州市城市管理综合执法局分局 | 单位:万元 | ||||||||||
合 计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
2775.76 | 1478.59 | 1280.59 | 198.00 | 1233.74 | 63.43 | 63.43 |
部门公开表3 | |||||||||
支出预算总表 | |||||||||
填报单位:随州市城市管理综合执法局分局 | 单位:万元 | ||||||||
支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | |||
科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||
合计 | 2775.76 | 2673.76 | 2395.76 | 278.00 | 102.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 481.08 | 481.08 | 481.08 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 429.40 | 429.40 | 429.40 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247.19 | 247.19 | 247.19 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | |||||
20808 | 抚恤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | |||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.52 | 86.52 | 86.52 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.52 | 86.52 | 86.52 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 86.52 | 86.52 | 86.52 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 2031.19 | 1929.19 | 1651.19 | 278.00 | 102.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2031.19 | 1929.19 | 1651.19 | 278.00 | 102.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 2031.19 | 1929.19 | 1651.19 | 278.00 | 102.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 176.97 | 176.97 | 176.97 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 176.97 | 176.97 | 176.97 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 146.45 | 146.45 | 146.45 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 30.52 | 30.52 | 30.52 |
部门公开表4 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
填报单位:随州市城市管理综合执法局分局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
一、财政拨款 | 1,478.59 | 一般公共服务 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,478.59 | 外交 | |||
经费拨款(补助) | 1,280.59 | 国防 | |||
纳入预算管理的非税收入 | 198.00 | 公共安全 | |||
教育 | |||||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||||
(三)上级专项转移支付 | 文化体育与传媒 | ||||
二、财政拨款结转 | 63.43 | 社会保障和就业 | |||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生 | 86.52 | 86.52 | |||
环境保护 | |||||
城乡社区事务 | 1,278.53 | 1,278.53 | |||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土海洋气象等事务 | |||||
住房保障支出 | 176.97 | 176.97 | |||
粮食安全物资储备事务 | |||||
国有资本经营支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 1,542.02 | 本年支出合计 | 1,542.02 | 1,542.02 | |
对附属单位补助支出 | |||||
事业单位经营支出 | |||||
上缴上级支出 | |||||
结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 1,542.02 | 支 出 总 计 | 1,542.02 | 1,542.02 |
部门公开表5 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随州市城市管理综合执法局分局 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1542.02 | 1542.02 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.52 | 86.52 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.52 | 86.52 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 86.52 | 86.52 | |
212 | 城乡社区支出 | 1278.53 | 1278.53 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1278.53 | 1278.53 | |
2120104 | 城管执法 | 1278.53 | 1278.53 | |
221 | 住房保障支出 | 176.97 | 176.97 | |
22102 | 住房改革支出 | 176.97 | 176.97 | |
2210201 | 住房公积金 | 146.45 | 146.45 | |
2210202 | 提租补贴 | 30.52 | 30.52 |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随州市城市管理综合执法局分局 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 1542.02 | 1447.59 | 94.43 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.52 | 86.52 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.52 | 86.52 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 86.52 | 86.52 | |
212 | 城乡社区支出 | 1278.53 | 1184.10 | 94.43 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1278.53 | 1184.10 | 94.43 |
2120104 | 城管执法 | 1278.53 | 1184.10 | 94.43 |
221 | 住房保障支出 | 176.97 | 176.97 | |
22102 | 住房改革支出 | 176.97 | 176.97 | |
2210201 | 住房公积金 | 146.45 | 146.45 | |
2210202 | 提租补贴 | 30.52 | 30.52 |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随州市城市管理综合执法局分局 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 1,542.02 | 1,447.59 | 94.43 | |
301 | 工资福利支出 | 1,226.60 | 1,226.60 | |
30101 | 基本工资 | 494.76 | 494.76 | |
30102 | 津贴补贴 | 60.20 | 60.20 | |
30104 | 社会保障缴费 | 86.52 | 86.52 | |
30107 | 绩效工资 | 418.12 | 418.12 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 167.00 | 167.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 94.43 | 94.43 | |
30201 | 办公费 | 16.00 | 16.00 | |
30202 | 印刷费 | 8.00 | 8.00 | |
30205 | 水费 | 8.00 | 8.00 | |
30206 | 电费 | 16.00 | 16.00 | |
30207 | 邮电费 | 12.00 | 12.00 | |
30211 | 差旅费 | 12.00 | 12.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 16.00 | 16.00 | |
30215 | 会议费 | 6.00 | 6.00 | |
30216 | 培训费 | 0.43 | 0.43 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 220.99 | 220.99 | |
30311 | 住房公积金 | 146.45 | 146.45 | |
30312 | 提租补贴 | 30.52 | 30.52 | |
30315 | 物业服务补贴 | 44.02 | 44.02 |
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