第一部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心2021年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心概况
一、部门主要职责
1、负责贯彻执行数字化城管有关政策、规定和技术性规范。
2、负责研究制定数字化城管发展规划、年度工作计划及实施细则,经批准后组织实施。
3、负责数字化城管方面科学技术的开发、应用及提档升级工作。
4、负责数字化城市管理的指挥协调和监督考核工作。
5、负责数字化城管的日常维护运行工作。
6、负责城管电话热线的设立、处理及日常运行工作。
7、负责指导各县、市、区及有关部门数字化城市管理的规划建设和监督考核工作。
8、负责完成上级交办的其他工作事项。
二、部门基本情况
随州市数字化城市管理监督指挥中心属于公益一类事业单位,人员编制10人,内设机构3个,分别为综合科、监督指挥科和管理考评科,实有在职正式工10人。
第二部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年收入预算总额7743.09万元,其中,财政拨款(补助)208.74万元,政府性基金财政拨款0万元,其他收入7487.6万元,上年结转46.75万元。2021年收入预算总额比上年增加7435.43万元,同比增长96%,主要是增加“数字城管智慧化改造项目”预算7406万元。
(二)支出预算情况
2021年支出预算总额7743.09万元,比上年增加7435.43万元,同比增长96%,主要是增加“数字城管智慧化改造项目”预算7406万元。
一是按功能分类:社会保障和就业支出17.84万元,医疗卫生支出6.47万元,城乡社区事务7708.36万元,住房保障支出10.42万元。
二是按经济分类:人员支出154.39万元,同比上升32.37%,升幅原因主要是增加奖励性工资和工作人员增加2人;公用支出32.7万元,同比上升14.3%;项目支出7556万元,同比上升4217%,主要原因是本年度增加“数字城管智慧化改造项目”预算7406万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出总额208.74万元,比上年增加32.37万元,同比增长15.51%。主要是本年增加奖励性工资预算和工作人员增加2人。
(四)政府性基金情况
2021年政府性基金预算总额0万元.
(五)国有资本经营预算情况
无,随州市数字化城市管理监督指挥中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年公用经费预算32.7万元,其中,办公费3.5万元,印刷费0.5万元,咨询费0万元,水费1万元,电费4万元,邮电费1万元,取暖费0万元,物业管理费1万元,差旅费1万元,维修费2万元,租赁费1万元,会议费0.5万元,培训费1万元,公务接待费0.67万元,劳务费1.5万元,工会费2.8万元,福利费0万元,公务车运行维护费9.69万元,其他商品和服务性支出1.54万元。
2021年公用经费预算比上年增加4.68万元,同比增长16.7%,主要原因是根据《随财函【2020】168号》文件精神,并结合本部门业务工作需要,编制2021年度公用经费预算。
(七)政府采购情况
2021年政府采购公共财政拨款预算109.7万元,其中:政府购买服务预算109.7万元,政府采购货物预算0万元。比上年增加6.3万元,同比增长5.7%。
(八)国有资产占用情况
本部门2021年初资产总额198.06万元,其中流动资产49.25万元,同比增加9.51万元,占比增长9.5%,原因是本年财政应返还额度比上年增加9万元 。固定资产净值148.8万元,同比减少52.66万元,占比降低35.4%,原因是正常的固定资产折旧。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年随州市数字化城市管理监督指挥中心“三公”经费年初预算安排10.36万元,比上年增加4.76万元。原因是本年度增加1辆执法车预算。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平。
公务接待费0.67万元,比上年增加0.07万元。
公务用车运行维护费9.69万元,比上年增加4.69万元。主要原因是本年度增加1辆执法车预算。
第三部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心2021年部门预算表
部门公开表1 | |||
收支预算总表 | |||
填报单位:随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 208.74 | 一般公共服务 | |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 208.74 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 208.74 | 国防 | |
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||
上级专项转移支付 | 教育 | ||
上年专项转移支付本年安排 | 科学技术 | ||
(二)政府性基金收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
二、事业收入 | 社会保障和就业 | 17.84 | |
三、其他收入 | 7487.60 | 社会保险基金支出 | |
四、纳入专户管理的非税收入 | 医疗卫生 | 6.47 | |
环境保护 | |||
城乡社区事务 | 7708.36 | ||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
住房保障支出 | 10.42 | ||
粮食安全物资储备事务 | |||
国有资本经营支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 7696.34 | 本年支出合计 | 7743.09 |
对附属单位补助支出 | |||
五、上年结转 | 46.75 | 事业单位经营支出 | |
(一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | ||
(二)其他结转 | 46.75 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 7743.09 | 支 出 总 计 | 7743.09 |
部门公开表2 | ||||||||||||
收入预算总表 | ||||||||||||
填报单位:随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 单位:万元 | |||||||||||
合 计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 上年专项转移支付本年安排 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
7743.09 | 208.74 | 208.74 | 7487.60 | 46.75 | 46.75 |
部门公开表3 | |||||||||
支出预算总表 | |||||||||
填报单位:随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 单位:万元 | ||||||||
支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | |||
科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||
合计 | 7743.09 | 187.09 | 154.39 | 32.70 | 7556.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 7708.36 | 152.36 | 119.66 | 32.70 | 7556.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 7708.36 | 152.36 | 119.66 | 32.70 | 7556.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 7708.36 | 152.36 | 119.66 | 32.70 | 7556.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
部门公开表4 | ||||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||||
填报单位:随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、财政拨款 | 208.74 | 一般公共服务 | ||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 208.74 | 外交 | ||||||
经费拨款(补助) | 208.74 | 国防 | ||||||
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | |||||||
教育 | ||||||||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | |||||||
(三)上级专项转移支付 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | 11.89 | 11.89 | |||||
社会保险基金支出 | ||||||||
医疗卫生 | 5.03 | 5.03 | ||||||
环境保护 | ||||||||
城乡社区事务 | 181.40 | 181.40 | ||||||
农林水事务 | ||||||||
交通运输 | ||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
住房保障支出 | 10.42 | 10.42 | ||||||
粮食安全物资储备事务 | ||||||||
国有资本经营支出 | ||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||
本年收入合计 | 208.74 | 本年支出合计 | 208.74 | 208.74 | ||||
对附属单位补助支出 | ||||||||
事业单位经营支出 | ||||||||
上缴上级支出 | ||||||||
结转下年 | ||||||||
收 入 总 计 | 208.74 | 支 出 总 计 | 208.74 | 208.74 | ||||
部门公开表5 | ||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||
填报单位:随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 单位:万元 | |||||||
支出功能分类 | 预算数 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 208.74 | 108.74 | 100.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.89 | 11.89 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.89 | 11.89 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.89 | 11.89 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 5.03 | 5.03 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 181.40 | 81.40 | 100.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 181.40 | 81.40 | 100.00 | ||||
2120104 | 城管执法 | 181.40 | 81.40 | 100.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 10.42 | 10.42 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 10.42 | 10.42 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 8.62 | 8.62 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 1.80 | 1.80 | |||||
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 108.74 | 98.74 | 10.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.89 | 11.89 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.89 | 11.89 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.89 | 11.89 | |
210 | 卫生健康支出 | 5.03 | 5.03 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 | |
212 | 城乡社区支出 | 81.40 | 71.40 | 10.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 81.40 | 71.40 | 10.00 |
2120104 | 城管执法 | 81.40 | 71.40 | 10.00 |
221 | 住房保障支出 | 10.42 | 10.42 | |
22102 | 住房改革支出 | 10.42 | 10.42 | |
2210201 | 住房公积金 | 8.62 | 8.62 | |
2210202 | 提租补贴 | 1.80 | 1.80 |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 108.74 | 98.74 | 10.00 | |
301 | 工资福利支出 | 98.74 | 98.74 | |
30101 | 基本工资 | 36.60 | 36.60 | |
30102 | 津贴补贴 | 7.29 | 7.29 | |
30103 | 奖金(13个月) | 10.00 | 10.00 | |
30107 | 绩效工资 | 19.31 | 19.31 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.89 | 11.89 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.03 | 5.03 | |
30113 | 住房公积金 | 8.62 | 8.62 | |
302 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.67 | 0.67 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.33 | 9.33 |
部门公开表7 | |||||||||||||||
三公经费预算表 | |||||||||||||||
填报单位:随州市数字化城市管理监督指挥中心 | |||||||||||||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | ||||||||||||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||||||||||||
10.00 | 0.67 | 9.33 | 9.33 | ||||||||||||
部门公开表8 | |||||||||||||||
政府性基金预算表 | |||||||||||||||
填报单位:随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | ||||||||
预算09表 | |
随州市数字化城市管理监督指挥中心2021年财政专项支出预算表 | |
表九 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 7556.00 |
电信公司后台运营租赁费及坐席人员工资 | 50.00 |
数字城管智慧化改造项目 | 7406.00 |
数字化城管信息采集员服务外包 | 50.00 |
数字化城市管理平台系统维保及运行经费 | 50.00 |
政府采购预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | |||
总计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
合计 | 25 | 109.69 | 109.69 | ||||||
307019 | 随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 25 | 109.69 | 109.69 | |||||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 鼓粉盒 | 1 | 年 | ||||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 车辆加油服务 | 1 | 年 | 3.69 | 3.69 | ||
2120104 | 城管执法 | 数字城管智慧化改造项目 | 软件集成实施服务 | 1 | 项 | ||||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 年 | 6.00 | 6.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 木制台、桌类 | 2 | 套 | ||||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 生活用电器 | 3 | 台 | ||||
2120104 | 城管执法 | 数字化城管信息采集员服务外包 | 其他服务 | 1 | 项 | 50.00 | 50.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 空调、电梯维修和保养服务 | 1 | 年 | ||||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 记账服务 | 1 | 年 | ||||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 其他租赁服务 | 1 | 年 | ||||
2120104 | 城管执法 | 数字化城市管理平台系统维保及运行经费 | 软件运维服务 | 1 | 项 | ||||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 复印纸 | 1 | 年 | ||||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 多功能一体机 | 2 | 台 | ||||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 计算机设备 | 2 | 台 | ||||
2120104 | 城管执法 | 电信公司后台运营租赁费及坐席人员工资 | 基础电信服务 | 1 | 项 | 50.00 | 50.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 广告服务 | 1 | 年 | ||||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 金属质柜类 | 3 | 套 | ||||
2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 房屋修缮 | 1 | 年 |
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
部门(单位) 名称 | 随州市数字化城市管理监督指挥中心 | ||||||
填报人 | 理萌 | 联系电话 | 13872852899 | ||||
部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2020 年 | 2019 年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 208.74 | 2.70% | 146.89 | 125.94 | ||
其他资金 | 7534.35 | 97.30% | 75 | 763.53 | |||
合计 | 7743.09 | 100% | 221.89 | 889.47 | |||
支出构成 | 基本支出 | 187.09 | 2.42% | 143.81 | 130.95 | ||
项目支出 | 7556 | 97.58% | 68.57 | 763.21 | |||
合计 | 7743.09 | 100% | 212.38 | 894.16 | |||
部门职能概述 | 1、负责贯彻执行数字化城管有关政策、规定和技术性规范。 2、负责研究制定数字化城管发展规划、年度工作计划及实施细则,经批准后组织实施。 3、负责数字化城管方面科学技术的开发、应用及提档升级工作。 4、负责数字化城市管理的指挥协调和监督考核工作。 5、负责数字化城管的日常维护运行工作。 6、负责城管电话热线的设立、处理及日常运行工作。 7、负责指导各县、市、区及有关部门数字化城市管理的规划建设和监督考核工作。 | ||||||
年度工作任务 | 1.聚心明确部署突破点,打造“科学”数字城管 2.强化工作意识,开展整治行动 3.创新工作机制,抓实民意诉求 4.市数字化城市管理系统项目建设通过省级验收 | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
数字化城管运行维护经费 | 常年性项目 | 7556 | 7556 | 数字化城管运行维护、改造升级经费 | |||
整体绩效总目标 | 长期目标(截止2023年) | 2021年度目标 | |||||
目标1:围绕目标任务,扎实推进数字化城市管理工作 目标2:垃圾清运及垃圾站点管理 | 目标1:围绕目标任务,扎实推进数字化城市管理工作 目标2:垃圾清运及垃圾站点管理 | ||||||
长期目标1: | 围绕目标任务,扎实推进数字化城市管理工作 | ||||||
长期绩效指标(40分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量 指标 | 案件上报数 | 40000件 | 按比例计分,达到100%计15分。 | |||
质量 指标 | 结案率 | 85% | 按比例计分,达到85%计10分。 | ||||
效益指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 非常满意15分、满意12分、一般8分、不满意0分 | |||
长期目标2: | 做好案件信息采集工作,提高案件质量 | ||||||
长期绩效指标(30分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量 指标 | 采集员采集信息数量达标 | 100% | 按比例计分,达到100%计15分。 | |||
质量 指标 | 案件流转时效达标 | 100% | 按比例计分,达到100%计15分。 | ||||
效益指标 | 服务对象满意度指标 | 通过案件采集,加强城市管理问题上报、处理 | 应用现代信息技术 | 应用现代信息技术计10分。 | |||
年度目标1: | 围绕目标任务,扎实推进数字化城市管理工作 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2019 年 | 2020年 | ||||||
产出指标 | 数量 指标 | 案件上报数 | 40000件 | 40000件 | 40000件 | 按比例计分,达到100%计15分。 | |
质量 指标 | 结案率 | 85% | 85% | 85% | 按比例计分,达到85%计10分。 | ||
效益指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | 非常满意15分、满意12分、一般8分、不满意0分 | |
年度目标2: | 做好案件信息采集工作,提高案件质量 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2019 年 | 2020年 | ||||||
产出指标 | 数量 指标 | 采集员采集信息数量达标 | 100% | 100% | 100% | 按比例计分,达到100%计15分。 | |
质量 指标 | 案件流转时效达标 | 100% | 100% | 100% | 按比例计分,达到100%计15分。 | ||
效益指标 | 服务对象满意度指标 | 通过案件采集,加强城市管理问题上报、处理 | 应用现代信息技术 | 应用现代信息技术 | 应用现代信息技术 | 应用现代信息技术计10分。 | |
备注:1.“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从 年至 年);③一次性项目。 2.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。 |
重点项目绩效目标编制情况
项目申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 数字城管智慧化改造项目 | 项目编码 | 2021307019003 | ||||
项目主管部门 | 随州市城市管理执法委 | 项目执行单位 | 随州市数字化城市管理监督指挥中心 | ||||
项目负责人 | 李玉生 | 联系电话 | 17707228291 | ||||
单位地址 | 白云大道行政服务中心 | 邮政编码 | 441300 | ||||
起始年度 | 2021年 | 终止年度 | |||||
项目立项依据 | 市发改委关于随州市数字城管智慧化改造项目建议书的批复 | ||||||
项目实施方案 | 详见《随州市数字城管智慧化改造项目建议书》 | ||||||
项目总预算 | 7406万元 | 项目当年预算 | 7406万元 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 7406万元 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 7406万元 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 7406万元 | ||||||
非税资金拨款 | |||||||
上级专项转移支付拨款 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
工程建设费 | 基础数据建设、运行环境建设、应用系统建设 | 信息网络及软件购置更新 | 4,431.51 | 市发改委关于随州市数字城管智慧化改造项目初步设计的批复 | |||
基础工程其他费 | 建设单位管理费、监理费、勘察设计费、招标代理费、第三方测试费 | 信息网络及软件购置更新 | 346.46 | 市发改委关于随州市数字城管智慧化改造项目初步设计的批复 | |||
运维费 | 五年网络运维费及人员外包费 | 信息网络及软件购置更新 | 2,495.10 | 市发改委关于随州市数字城管智慧化改造项目初步设计的批复 | |||
预备费 | 预备费 | 信息网络及软件购置更新 | 132.95 | 市发改委关于随州市数字城管智慧化改造项目初步设计的批复 | |||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
总体目标 | 在“智慧随州”的总体框架下,充分运用人工智能、大数据、云计算、物联网、移动互联等新一代信息技术,构建起感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”的城市管理新模式,大幅提升智慧城管建设运营水平和服务能力。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 整合现有的城市管理数据和系统 | 提高服务水平 | 构建起智慧城管整体框架 | ||
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 建设以智能型数字化城市管理为核心的智慧城管新模式 | 应用现代信息技术 | 建成城市管理大数据中心,完善智慧城管数据、应用及支撑体系 | ||
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响目标 | 全面建成互联互通的信息系统 | 多部门信息共享 | 城市管理智能感知和管理水平明显提升. | ||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 整合现有的城市管理数据和系统 | 提高服务水平 | 构建起智慧城管整体框架 | ||
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 建设以智能型数字化城市管理为核心的智慧城管新模式 | 应用现代信息技术 | 建成城市管理大数据中心,完善智慧城管数据、应用及支撑体系 | ||
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响目标 | 全面建成互联互通的信息系统 | 多部门信息共享 | 城市管理智能感知和管理水平明显提升. |
第五部分 名词解释
一、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。
三、机关事业单位医疗(2080505项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受退休人员的医疗经费。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
五、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
八、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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